slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341256
Číslo interné 51/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 80,50 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8463236468
Číslo interné 50/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 8.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Detail faktúry
Číslo 312302114
Číslo interné 49/2023
Predmet Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Cena 138,00 €
Dodávateľ Abiset s.r.o.
Dodávateľ IČO 36289141
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2023
Dátum doručenia 7.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
Číslo FV230010
Číslo interné 48/2023
Predmet Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Cena 103,20 €
Dodávateľ NEMEC elektromontáže, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47995351
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.1.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8322117703
Číslo interné 47/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2705462337
Číslo interné 46/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,95 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Detail faktúry
Číslo 278/23
Číslo interné 45/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Cena 741,36 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
Číslo 2232200458
Číslo interné 44/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Cena 0,00 €
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ IČO 31331131
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.1.2023
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady faktúra uhradená proforma faktúrami 19.01.2023
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4430760028
Číslo interné 43/2023
Predmet Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4430761941
Číslo interné 42/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2340901
Číslo interné 41/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 73,78 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 7.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Detail faktúry
Číslo 2301337
Číslo interné 40/2023
Predmet Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV202300979
Číslo interné 39/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 144,16 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo FV/202300981
Číslo interné 38/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena 76,08 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Detail faktúry
Číslo 24/2023
Číslo interné 37/2023
Predmet Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Cena 1634,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.1.2023
Dátum doručenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo 16035/22
Číslo interné 36/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Cena 9,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 30.1.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202300567
Číslo interné 35/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Cena 102,30 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.1.2023
Dátum doručenia 30.1.2023
Dátum splatnosti 3.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Detail faktúry
Číslo 20230078
Číslo interné 34/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Cena 139,86 €
Dodávateľ IN kom, spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 36200361
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum úhrady 26.1.2023
Spôsob úhrady platobná karta
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
Číslo FV230005
Číslo interné 33/2023
Predmet Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Cena 105,00 €
Dodávateľ NEMEC elektromontáže, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47995351
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 164996
Číslo interné 32/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 22,28 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 31.1.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023