Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.12.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4457378173 |
---|---|
Číslo interné | 330/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
Cena | 396,60 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
Dátum doručenia | 5.12.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2250841 |
---|---|
Číslo interné | 329/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 44,51 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 164680 |
---|---|
Číslo interné | 328/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 23,33 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8317243075 |
---|---|
Číslo interné | 327/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 106,70 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
Dátum doručenia | 5.12.2022 |
Dátum splatnosti | 7.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení
Detail faktúry
Číslo | FV220249 |
---|---|
Číslo interné | 326/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení |
Cena | 141,00 € |
Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47995351 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti | 13.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (doplatok - 2020)
Detail faktúry
Číslo interné | 325/2022 |
---|---|
Predmet | Úhrada RTVS (doplatok - 2020) |
Cena | 167,22 € |
Dodávateľ | RTVS |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (2022)
Detail faktúry
Číslo interné | 324/2022 |
---|---|
Predmet | Úhrada RTVS (2022) |
Cena | 222,96 € |
Dodávateľ | RTVS |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS
Detail faktúry
Číslo | POD/445/2022 |
---|---|
Číslo interné | 323/2022 |
Predmet | Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS |
Cena | 151,15 € |
Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
Dodávateľ IČO | 00584614 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
Dátum doručenia | 24.11.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti
Detail faktúry
Číslo | FV20222348 |
---|---|
Číslo interné | 322/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti |
Cena | 556,32 € |
Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
Dodávateľ IČO | 33952264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
Dátum doručenia | 23.11.2022 |
Dátum splatnosti | 16.11.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2250608 |
---|---|
Číslo interné | 321/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 53,62 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
Dátum doručenia | 23.11.2022 |
Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
22.11.2022
Úhrada faktúry za spracovanie záv. správy k projektu nadácie SPP - oplotenie cintorína
Detail faktúry
Číslo | 2022014 |
---|---|
Číslo interné | 320/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie záv. správy k projektu nadácie SPP - oplotenie cintorína |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | Katarína Korpašová |
Dodávateľ IČO | 52182380 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 20.11.2022 |
Dátum doručenia | 21.11.2022 |
Dátum splatnosti | 4.12.2022 |
Dátum úhrady | 22.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.11.2022 |
22.11.2022
Úhrada faktúry za iKelp Jedáleň - používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 312211172 |
---|---|
Číslo interné | 319/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za iKelp Jedáleň - používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka - MŠ |
Cena | 99,00 € |
Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36289141 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.11.2022 |
Dátum doručenia | 18.11.2022 |
Dátum splatnosti | 24.11.2022 |
Dátum úhrady | 22.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom
Detail faktúry
Číslo interné | 318/2022 |
---|---|
Predmet | Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
Dodávateľ IČO | 42233925 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.11.2022 |
Dátum doručenia | 18.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022
Detail faktúry
Číslo | 12435/22 |
---|---|
Číslo interné | 317/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022 |
Cena | 12,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 18.11.2022 |
Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202211943 |
---|---|
Číslo interné | 316/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 55,93 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2250331 |
---|---|
Číslo interné | 315/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 37,79 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky
Detail faktúry
Číslo | 691122 |
---|---|
Číslo interné | 314/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky |
Cena | 120,00 € |
Dodávateľ | Ján Dziaba drevovýroba |
Dodávateľ IČO | 10682023 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.11.2022 |
Dátum doručenia | 14.11.2022 |
Dátum splatnosti | 7.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7293965792 |
---|---|
Číslo interné | 313/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO |
Cena | 1020,74 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
Dátum doručenia | 11.11.2022 |
Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7292953936 |
---|---|
Číslo interné | 312/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ |
Cena | 282,91 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
Dátum doručenia | 11.11.2022 |
Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
Dátum úhrady | 18.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 8400216338 |
---|---|
Číslo interné | 311/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom |
Cena | 132,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 9.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 15.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |