Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8475226055 |
|---|---|
| Číslo interné | 337/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS |
| Cena | 1597,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka
Detail faktúry
| Číslo | FV20232086 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka |
| Cena | 655,01 € |
| Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
| Dodávateľ IČO | 33952264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295107009 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023 |
| Cena | -8,69 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295089918 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023 |
| Cena | -9,07 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295070481 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023 |
| Cena | -8,14 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295057115 |
|---|---|
| Číslo interné | 332/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023 |
| Cena | -9,17 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295105739 |
|---|---|
| Číslo interné | 331/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023 |
| Cena | -17,11 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295099861 |
|---|---|
| Číslo interné | 330/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023 |
| Cena | -21,53 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295076771 |
|---|---|
| Číslo interné | 329/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023 |
| Cena | -22,13 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295068053 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023 |
| Cena | -30,25 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup pouličného LED svietidla - cintorín
Detail faktúry
| Číslo | OFE20234955 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pouličného LED svietidla - cintorín |
| Cena | 97,75 € |
| Dodávateľ | ElektroAntoš s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52447278 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2349712 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 69,84 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2316532 |
|---|---|
| Číslo interné | 325/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 81,36 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
| Číslo | 23156 |
|---|---|
| Číslo interné | 324/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN |
| Cena | 21,42 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2300278 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 426,96 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8337046507 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2023 |
| Dátum doručenia | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 24/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál |
| Cena | 150,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2023 |
| Dátum doručenia | 23.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Detail faktúry
| Číslo | 032432 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko |
| Cena | 390,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2023 |
| Dátum doručenia | 23.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7298006268 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023 |
| Cena | -28,96 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7297402399 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/2023 |
| Predmet | Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023 |
| Cena | -30,24 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
| Dátum doručenia | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |












