slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4490539937
Číslo interné 73/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Cena 804,20 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum úhrady 15.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4490542017
Číslo interné 72/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 1129,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum úhrady 15.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
Číslo 2241103247
Číslo interné 71/2024
Predmet Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Cena 25,20 €
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Dodávateľ IČO 00178454
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
1.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Detail faktúry
Číslo interné 70/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum doručenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo 24023
Číslo interné 69/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Cena 51,34 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum doručenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8344201752
Číslo interné 68/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 73,31 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 23.2.2024
Dátum splatnosti 8.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Detail faktúry
Číslo 032/2024
Číslo interné 67/2024
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Cena 64,00 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 23.2.2024
Dátum splatnosti 7.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Detail faktúry
Číslo 241002182
Číslo interné 66/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Cena 36,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 7.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2400024
Číslo interné 65/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 459,60 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441547
Číslo interné 64/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 33,36 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441859
Číslo interné 63/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,07 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 27.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta)
Detail faktúry
Číslo 24013
Číslo interné 62/2024
Predmet Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta)
Cena 672,72 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
Číslo 10603513
Číslo interné 61/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Cena 74,45 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
Číslo 10603536
Číslo interné 60/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Cena 73,60 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024
Detail faktúry
Číslo 1187/24
Číslo interné 59/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024
Cena 8,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 19.2.2024
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo 2400001
Číslo interné 58/2024
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu
Cena 126,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.2.2024
Dátum doručenia 16.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
22.2.2024
Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 57/2024
Predmet Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Cena 80,50 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.2.2024
Dátum doručenia 16.2.2024
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 56/2024
Predmet Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Cena 100,00 €
Dodávateľ MAS Pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ IČO 42233925
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Detail faktúry
Číslo 3240007
Číslo interné &55/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Cena 90,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 2240006
Číslo interné 54/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Cena 40,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024