slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.4.2024
Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad
Detail faktúry
Číslo interné 93/2024
Predmet Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad
Cena 125,65 €
Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 53812948
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas
Detail faktúry
Číslo 2401151
Číslo interné 92/2024
Predmet Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.1.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa
Detail faktúry
Číslo 01/2024
Číslo interné 91/2024
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa
Cena 1900,00 €
Dodávateľ Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
Dodávateľ IČO 33269017
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 12.4.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 4/2024
Číslo interné 90/2024
Predmet Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Cena 4980,00 €
Dodávateľ URBIRON s.r.o.
Dodávateľ IČO 55678432
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum doručenia 11.3.2024
Dátum splatnosti 25.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
Číslo 2024003
Číslo interné 89/2024
K objednávke č. 2024_03_2
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Cena 6968,62 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2024
Dátum doručenia 8.3.2024
Dátum splatnosti 11.3.2024
Dátum úhrady 8.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 1959750945
Číslo interné 88/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 74,89 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 1959733431
Číslo interné 87/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 0 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady nulová faktúra - nehradené
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné
Detail faktúry
Číslo interné 86/2024
Predmet Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné
Cena 237,30 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí regiónu Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum úhrady 2.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2764159121
Číslo interné 85/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,08 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293852034
Číslo interné 84/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Cena 668,88 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 19.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293081399
Číslo interné 83/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Cena 208,44 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 19.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202402518
Číslo interné 82/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Cena 80,56 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 167067
Číslo interné 81/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 40,77 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 12.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442319
Číslo interné 80/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 50,91 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 12.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Detail faktúry
Číslo 1573/24
Číslo interné 79/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Cena 916,16 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202402523
Číslo interné 78/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 115,49 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Detail faktúry
Číslo interné 77/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8345222501
Číslo interné 76/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 30,28 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8345222450
Číslo interné 75/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome"
Detail faktúry
Číslo 2/4/2024
Číslo interné 74/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome"
Cena 300,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.3.2024
Dátum doručenia 4.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024