slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.4.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Detail faktúry
Číslo 2738/24
Číslo interné 113/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Cena 909,12 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum doručenia 5.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8347019994
Číslo interné 112/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 25,20 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8347019936
Číslo interné 111/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Detail faktúry
Číslo interné 110/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Detail faktúry
Číslo interné 109/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2024088
Číslo interné 108/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo FV240096
Číslo interné 107/2024
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo FV240118
Číslo interné 106/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum splatnosti 8.5.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4454993899
Číslo interné 105/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 967,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 2.4.2024
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum úhrady 15.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4454991837
Číslo interné 104/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 2.4.2024
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum úhrady 15.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Detail faktúry
Číslo 24239
Číslo interné 103/2024
Predmet Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Cena 633,60 €
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.
Dodávateľ IČO 4674770
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.3.2024
Dátum doručenia 2.4.2024
Dátum splatnosti 1.4.2024
Dátum úhrady 5.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
2.4.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo interné 102/2024
Ku zmluve č. 5190065147
Predmet Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Cena 45,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum doručenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum úhrady 2.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2443104
Číslo interné 101/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 32,33 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2024
Dátum doručenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442878
Číslo interné 100/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,22 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum doručenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8345999042
Číslo interné 99/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 74,57 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum doručenia 26.3.2024
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
Číslo 2024005
Číslo interné 98/2024
K objednávke č. 2024_03_2
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Cena 3121,08 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.3.2024
Dátum doručenia 20.3.2024
Dátum splatnosti 23.3.2024
Dátum úhrady 26.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024
Detail faktúry
Číslo 2388/24
Číslo interné 97/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum doručenia 15.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Detail faktúry
Číslo interné 96/2024
Predmet Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Cena 26,16 €
Dodávateľ Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
Dodávateľ IČO 00151700
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum doručenia 14.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442542
Číslo interné 95/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 63,76 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2411537
Číslo interné 94/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 108,59 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024