slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166385
Číslo interné 351/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 7,41 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.10.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 2.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166436
Číslo interné 350/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 41,73 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.11.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
Číslo 8340203619
Číslo interné 349/2023
Predmet Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Cena 115,00 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o.
Dodávateľ IČO 31348262
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202311886
Číslo interné 348/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 78,34 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292578419
Číslo interné 347/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO
Cena 447,54 (+záloha 440,-) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293453605
Číslo interné 346/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ
Cena 276,53 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023
Detail faktúry
Číslo 11403/23
Číslo interné 345/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023
Cena 778,76 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2745854022
Číslo interné 344/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,19 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8338067108
Číslo interné 343/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8338067151
Číslo interné 342/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 23,33 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie
Detail faktúry
Číslo 420230018
Číslo interné 341/2023
Predmet Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie
Cena 1327,63 €
Dodávateľ Správa údržba ciest PSK
Dodávateľ IČO 37936859
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4414789862
Číslo interné 340/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4414787827
Číslo interné 339/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8475226056
Číslo interné 338/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 8475226055
Číslo interné 337/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS
Cena 1597,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka
Detail faktúry
Číslo FV20232086
Číslo interné 336/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka
Cena 655,01 €
Dodávateľ Mária Kapallová - KAPAP
Dodávateľ IČO 33952264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 1.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
Číslo 7295107009
Číslo interné 335/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Cena -8,69 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
Číslo 7295089918
Číslo interné 334/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Cena -9,07 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Detail faktúry
Číslo 7295070481
Číslo interné 333/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Cena -8,14 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Detail faktúry
Číslo 7295057115
Číslo interné 332/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Cena -9,17 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023