slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2736759946
Číslo interné 267/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,34 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum doručenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum úhrady 6.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
Číslo 13242
Číslo interné 266/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Cena 46,00 €
Dodávateľ Mgr. Norbert Požgai
Dodávateľ IČO 46267701
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 5.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo 8870/23
Číslo interné 265/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Cena 222,44 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 6.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8334511949
Číslo interné 264/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 24,35 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 6.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8334511894
Číslo interné 263/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 6.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4484283011
Číslo interné 262/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 18.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4484281006
Číslo interné 261/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 18.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2315208
Číslo interné 260/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 227,24 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.9.2023
Dátum doručenia 4.9.2023
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum úhrady 8.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2347605
Číslo interné 259/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 45,77 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum doručenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 4.9.2023
Dátum úhrady 8.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo 2300023
Číslo interné 258/2023
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Cena 360,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum doručenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
Číslo 23115
Číslo interné 257/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Cena 617,00 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.8.2023
Dátum doručenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202308945
Číslo interné 256/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ
Cena 174,32 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum doručenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202308941
Číslo interné 255/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 270,16 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum doručenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo FV/202308943
Číslo interné 254/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena 104,76 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum doručenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Detail faktúry
Číslo 231008034
Číslo interné 253/2023
Predmet Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Cena 19,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.8.2023
Dátum doručenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum úhrady 31.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8333490881
Číslo interné 252/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.8.2023
Dátum doručenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 6.9.2023
Dátum úhrady 24.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
Číslo 13236
Číslo interné 251/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Cena 54,60 €
Dodávateľ Mgr. Norbert Požgai
Dodávateľ IČO 46267701
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.8.2023
Dátum doručenia 22.8.2023
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum úhrady 22.8.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za servisné práce - oprava obecného rozhlasu
Detail faktúry
Číslo 230100011
Číslo interné 250/2023
Predmet Úhrada faktúry za servisné práce - oprava obecného rozhlasu
Cena 120,00 €
Dodávateľ Ján Šarga Šarga.sk
Dodávateľ IČO 52370089
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.8.2023
Dátum doručenia 22.8.2023
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum úhrady 23.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Detail faktúry
Číslo 022032
Číslo interné 249/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Cena 400,00 €
Dodávateľ SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO 36477508
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.8.2023
Dátum doručenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 23.8.2023
Dátum úhrady 24.8.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Preddavková faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo 2023002
Číslo interné 248/2023
Predmet Preddavková faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia
Cena 20854,00 €
Dodávateľ Dominik Siničák - DOMINGÉZ
Dodávateľ IČO 50316656
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.8.2023
Dátum doručenia 11.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum úhrady 23.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.8.2023