slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294913349
Číslo interné 43/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 01/2026 - MŠ
Cena 160,82 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.2.2026
Dátum doručenia 6.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 18.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292886517
Číslo interné 42/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 01/2026 - TJ
Cena 20,84 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.2.2026
Dátum doručenia 6.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 18.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 7293291560
Číslo interné 41/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 01/2026 - VO, ObÚ
Cena 620,36 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.2.2026
Dátum doručenia 6.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 18.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS
Detail faktúry
Číslo 7292886516
Číslo interné 40/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 01/2026 - DS
Cena 506,98 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.2.2026
Dátum doručenia 6.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 18.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Umiestnenie kontajnera na textil 01/2026
Detail faktúry
Číslo FV260411
Číslo interné 39/2026
Predmet Umiestnenie kontajnera na textil 01/2026
Cena 24,60 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik LUTEX
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.2.2026
Dátum doručenia 6.2.2026
Dátum splatnosti 19.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202601423
Číslo interné 38/2026
Predmet Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ
Cena 148,40 €
Dodávateľ Kridla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.2.2026
Dátum doručenia 5.2.2026
Dátum splatnosti 19.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Pro Biznis - deti v MŠ
Detail faktúry
Číslo 5509005295
Číslo interné 37/2026
Ku zmluve č. 5509005295
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Pro Biznis - deti v MŠ
Cena 38,38 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.1.2026
Dátum doručenia 4.2.2026
Dátum splatnosti 5.2.2026
Dátum úhrady 5.2.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8383176705
Číslo interné 36/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 24,62 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 4.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8383176669
Číslo interné 35/2026
Predmet Telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 3.2.2026
Dátum splatnosti 18.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4445338420
Číslo interné 34/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - Ob.dom
Cena 118,20 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 3.2.2026
Dátum splatnosti 16.2.2026
Dátum úhrady 16.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4445339424
Číslo interné 33/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - MŠ
Cena 470,00 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 3.2.2026
Dátum splatnosti 16.2.2026
Dátum úhrady 16.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4445340590
Číslo interné 32/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2026 - ObÚ
Cena 276,7 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 3.2.2026
Dátum splatnosti 16.2.2026
Dátum úhrady 16.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Zálohová platba za dodávku el. energie 01-02/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8433524956
Číslo interné 31/2026
Predmet Zálohová platba za dodávku el. energie 01-02/2026 - Ob.dom
Cena 93,00 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2026
Dátum doručenia 3.2.2026
Dátum splatnosti 16.2.2026
Dátum úhrady 16.2.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Dodané harmonogramy a nálepky KOSIT
Detail faktúry
Číslo 100026326
Číslo interné 30/2026
Predmet Dodané harmonogramy a nálepky KOSIT
Cena 73,68 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.1.2026
Dátum doručenia 28.1.2026
Dátum splatnosti 10.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 16.2.2026
16.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2640719
Číslo interné 29/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,02 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.1.2026
Dátum doručenia 27.1.2026
Dátum splatnosti 3.2.2026
Dátum úhrady 13.2.2026
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 16.2.2026
6.2.2026
Zber jedlých olejov a tukov december 2025
Detail faktúry
Číslo 101585925
Číslo interné 28/2026
Predmet Zber jedlých olejov a tukov december 2025
Cena 14,76 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.1.2026
Dátum doručenia 27.1.2026
Dátum splatnosti 19.1.2026
Dátum úhrady 27.1.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.2.2026
6.2.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8382315211
Číslo interné 27/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 98,65 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.1.2026
Dátum doručenia 26.1.2026
Dátum splatnosti 6.2.2026
Dátum úhrady 5.2.2026
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 6.2.2026
6.2.2026
Nákup pamätnej mince
Detail faktúry
Číslo 0495258-035
Číslo interné 26/2026
Predmet Nákup pamätnej mince
Cena 49,95 €
Dodávateľ DirectMarketing OU
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.1.2026
Dátum doručenia 23.1.2026
Dátum splatnosti 7.2.2026
Dátum úhrady 5.2.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.2.2026
6.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2640516
Číslo interné 25/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 55,14 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.1.2026
Dátum doručenia 22.1.2026
Dátum splatnosti 27.1.2026
Dátum úhrady 27.1.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.2.2026
6.2.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2640235
Číslo interné 24/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,20 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.1.2026
Dátum doručenia 22.1.2026
Dátum splatnosti 20.1.2026
Dátum úhrady 27.1.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.2.2026