slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8361635896
Číslo interné 365/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 98,10 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2024
Dátum doručenia 31.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum úhrady 31.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za poskytnuté audítorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2023
Detail faktúry
Číslo 059/24
Číslo interné 364/2024
Predmet Úhrada faktúry za poskytnuté audítorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2023
Cena 1080,00 €
Dodávateľ Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor
Dodávateľ IČO 33671451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.12.2024
Dátum doručenia 20.12.2024
Dátum splatnosti 9.1.2025
Dátum úhrady 30.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku na MK Ryne
Detail faktúry
Číslo 144/2024
Číslo interné 363/2024
Predmet Úhrada faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku na MK Ryne
Cena 2400,00 €
Dodávateľ Ing. Miroslav Dutko
Dodávateľ IČO 40008959
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum doručenia 20.12.2024
Dátum splatnosti 29.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2451993
Číslo interné 362/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 43,57 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.12.2024
Dátum doručenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 24.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada platobného výmeru členského príspevku na rok 2025
Detail faktúry
Číslo interné 361/2024
Predmet Úhrada platobného výmeru členského príspevku na rok 2025
Cena 186,42 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum doručenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum úhrady 2.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada členského poplatku do Združenia obcí Koškovského mikroregiónu
Detail faktúry
Číslo interné 360/2024
Predmet Úhrada členského poplatku do Združenia obcí Koškovského mikroregiónu
Cena 242,10 €
Dodávateľ Združenie obcí Koškovského mikroregiónu
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.12.2024
Dátum doručenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo FV240404
Číslo interné 359/2024
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2024
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum doručenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum úhrady 18.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za dodávku tovaru - konzultácia k programu Investičný majetok - výpočet odpisov
Detail faktúry
Číslo 241012009
Číslo interné 358/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku tovaru - konzultácia k programu Investičný majetok - výpočet odpisov
Cena 72,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.12.2024
Dátum doručenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - DS
Detail faktúry
Číslo 7292593217
Číslo interné 357/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - DS
Cena 163,88 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292593218
Číslo interné 356/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Cena 20,18 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - príspevok zo sociálneho fondu
Detail faktúry
Číslo 202403718
Číslo interné 355/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - príspevok zo sociálneho fondu
Cena 750,00 €
Dodávateľ TESCO STORES SR, a.s.
Dodávateľ IČO 31321828
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum úhrady 10.12.2024
Spôsob úhrady zaplatené kartou
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 168531
Číslo interné 354/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 30,57 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2451694
Číslo interné 353/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 57,30 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ihrisko pre každé dieťa pre rok 2025
Detail faktúry
Číslo 2024020
Číslo interné 352/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ihrisko pre každé dieťa pre rok 2025
Cena 200,00 €
Dodávateľ Katarína Korpášová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2024
Detail faktúry
Číslo 3124385024
Číslo interné 351/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad - november 2024
Detail faktúry
Číslo 3124383024
Číslo interné 350/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad - november 2024
Cena 130,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2024
Detail faktúry
Číslo 3124351524
Číslo interné 349/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2024
Cena 882,55 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum doručenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06/2024-12/2024
Detail faktúry
Číslo 2501103718
Číslo interné 348/2024
Predmet Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06/2024-12/2024
Cena 382,83 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.12.2024
Dátum doručenia 11.12.2024
Dátum splatnosti 9.1.2025
Dátum úhrady 18.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
31.12.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 10, 11, 12/2024
Detail faktúry
Číslo 133/2024
Číslo interné 347/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 10, 11, 12/2024
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.12.2024
Dátum doručenia 10.12.2024
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum úhrady 18.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294572061
Číslo interné 346/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - MŠ
Cena 209,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum doručenia 9.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.12.2024