slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.11.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8377594344
Číslo interné 316/2025
Predmet Telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 94,65 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.10.2025
Dátum doručenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 6.11.2025
Dátum úhrady 28.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.11.2025
3.11.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 170080
Číslo interné 315/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 26,19 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.10.2025
Dátum doručenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 28.10.2025
Dátum úhrady 28.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.11.2025
3.11.2025
Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ
Detail faktúry
Číslo 25132
Číslo interné 314/2025
Predmet Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ
Cena 220,97 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Dátum vystavenia 15.10.2025
Dátum doručenia 24.10.2025
Dátum splatnosti 29.10.2025
Dátum úhrady 3.11.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.11.2025
3.11.2025
Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne
Detail faktúry
Číslo 25133
Číslo interné 313/2025
Predmet Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne
Cena 388,07 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.10.2025
Dátum doručenia 24.10.2025
Dátum splatnosti 30.10.2025
Dátum úhrady 28.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.11.2025
27.10.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
Číslo 25214
Číslo interné 312/2025
Predmet PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Cena 113,04 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.10.2025
Dátum doručenia 21.10.2025
Dátum splatnosti 27.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2549358
Číslo interné 311/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 52,33 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.10.2025
Dátum doručenia 14.10.2025
Dátum splatnosti 21.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026
Detail faktúry
Číslo 8360403640
Číslo interné 310/2025
Predmet Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026
Cena 146,37 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o.
Dodávateľ IČO 31348262
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.10.2025
Dátum doručenia 14.10.2025
Dátum splatnosti 24.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Vývoz komunálneho odpadu september 2025
Detail faktúry
Číslo 101235225
Číslo interné 309/2025
Predmet Vývoz komunálneho odpadu september 2025
Cena 1806,55 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.10.2025
Dátum doručenia 14.10.2025
Dátum splatnosti 27.10.2025
Dátum úhrady 23.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 25FV20232
Číslo interné 308/2025
Predmet Pranie prádla - obrusy
Cena 25,09 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum doručenia 13.10.2025
Dátum splatnosti 21.10.2025
Dátum úhrady 23.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 7-9/2025
Detail faktúry
Číslo 97/2025
Číslo interné 307/2025
Predmet Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 7-9/2025
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE
Dodávateľ IČO 00323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum doručenia 8.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum úhrady 23.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
27.10.2025
Vývoz kuchynského odpadu 09/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 101179725
Číslo interné 306/2025
Predmet Vývoz kuchynského odpadu 09/2025 - MŠ
Cena 17,22 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.10.2025
Dátum doručenia 8.10.2025
Dátum splatnosti 21.10.2025
Dátum úhrady 23.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2025
24.10.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2549139
Číslo interné 305/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 66,46 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.10.2025
Dátum doručenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 24.10.2025
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293475423
Číslo interné 304/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 09/2025 - MŠ
Cena 164,65 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2025
Dátum doručenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum úhrady 17.10.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.10.2025
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 7294812389
Číslo interné 303/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 09/2025 - VO, ObÚ
Cena 473,54 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2025
Dátum doručenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.10.2025
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7294278379
Číslo interné 302/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 09/2025 - TJ
Cena 20,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2025
Dátum doručenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.10.2025
24.10.2025
Spotreba elektrickej energie 09/2025 - DS
Detail faktúry
Číslo 7394278378
Číslo interné 301/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 09/2025 - DS
Cena 68,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2025
Dátum doručenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum úhrady 17.10.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.10.2025
20.10.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8376878089
Číslo interné 300/2025
Predmet Telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum doručenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum úhrady 10.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.10.2025
20.10.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8376878134
Číslo interné 299/2025
Predmet Telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 20,05 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum doručenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum úhrady 10.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.10.2025
20.10.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2851748566
Číslo interné 298/2025
Predmet Telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 67,30 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.10.2025
Dátum doručenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum úhrady 10.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.10.2025
20.10.2025
Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Detail faktúry
Číslo 2500288
Číslo interné 297/2025
Predmet Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Cena 513,65 €
Dodávateľ RedLine´s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum doručenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum úhrady 10.10.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.10.2025