slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2545178
Číslo interné 175/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 66,33 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.5.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 3.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Jarná údržba pozemkov - mulčovanie
Detail faktúry
Číslo 2025008
Číslo interné 174/2025
Predmet Jarná údržba pozemkov - mulčovanie
Cena 319,80 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Dátum vystavenia 23.5.2025
Dátum doručenia 27.5.2025
Dátum splatnosti 6.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8369611806
Číslo interné 173/2025
Predmet Telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 94,92 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 22.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 6.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2544940
Číslo interné 172/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 48,39 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Dátum vystavenia 20.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 169386
Číslo interné 171/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 28,51 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Dátum vystavenia 21.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Účasť na školení - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej podobe
Detail faktúry
Číslo interné 170/2025
Predmet Účasť na školení - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej podobe
Cena 28,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.5.2025
Dátum doručenia 22.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 23.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
Číslo 25087
Číslo interné 169/2025
Predmet PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Cena 113,04 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.5.2025
Dátum doručenia 20.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Úhrada na základe správy z finančnej kontroly na mieste
Detail faktúry
Číslo interné 168/2025
Predmet Úhrada na základe správy z finančnej kontroly na mieste
Cena 521,26 €
Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.5.2025
Dátum doručenia 14.5.2025
Dátum splatnosti 14.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska
Detail faktúry
Číslo 4/2025
Číslo interné 167/2025
Predmet Úhrada faktúry za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska
Cena 80,00 €
Dodávateľ Zahrajme sa s.r.o.
Dodávateľ IČO 53734335
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.5.2025
Dátum doručenia 16.5.2025
Dátum splatnosti 30.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska MŠ
Detail faktúry
Číslo FV250237
Číslo interné 166/2025
Predmet Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska MŠ
Cena 148,50 €
Dodávateľ Integrácia s.r.o.
Dodávateľ IČO 52616118
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.5.2025
Dátum doručenia 16.5.2025
Dátum splatnosti 29.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za manipuláciu drevnej hmoty - odvoz konárov po výrube stromov pri cintoríne
Detail faktúry
Číslo 225/014
Číslo interné 165/2025
Predmet Úhrada faktúry za manipuláciu drevnej hmoty - odvoz konárov po výrube stromov pri cintoríne
Cena 221,40 €
Dodávateľ Gabriel Ondík
Dodávateľ IČO 41085264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.5.2025
Dátum doručenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202505030
Číslo interné 164/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Cena 95,40 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.5.2025
Dátum doručenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 26.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2025
Detail faktúry
Číslo 100542625
Číslo interné 163/2025
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2025
Cena 1101,37 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum doručenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2544632
Číslo interné 162/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 55,08 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum doručenia 13.5.2025
Dátum splatnosti 20.5.2025
Dátum úhrady 14.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 26.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za účasť na školení - Nový stavebný zákon
Detail faktúry
Číslo interné 161/2025
Predmet Úhrada faktúry za účasť na školení - Nový stavebný zákon
Cena 28,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum úhrady 9.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za dodávku služieb - pomoc pri zaúčtovaní v module Pokladňa a banka
Detail faktúry
Číslo 251004067
Číslo interné 160/2025
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb - pomoc pri zaúčtovaní v module Pokladňa a banka
Cena 36,90 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.4.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 9.5.2025
Dátum úhrady 9.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292983253
Číslo interné 159/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - ObÚ, VO
Cena 494,91 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - DS
Detail faktúry
Číslo 7292496899
Číslo interné 158/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - DS
Cena 61,62 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292496900
Číslo interné 157/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - TJ
Cena 20,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294177822
Číslo interné 156/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - MŠ
Cena 159,42 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2025
Dátum doručenia 9.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025