slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.5.2026
Nákup uterákov - deň matiek
Detail faktúry
Číslo 263200075
Číslo interné 144/2026
Predmet Nákup uterákov - deň matiek
Cena 1890,51 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2026
Dátum doručenia 6.5.2026
Dátum splatnosti 27.5.2026
Dátum úhrady 7.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.5.2026
14.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8387879967
Číslo interné 143/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2026
Dátum doručenia 5.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 7.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.5.2026
14.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8387880005
Číslo interné 142/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 18,44 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2026
Dátum doručenia 5.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 7.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.5.2026
12.5.2026
Zálohová platba za dodávku el. energie 03-05/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8427601218
Číslo interné 141/2026
Predmet Zálohová platba za dodávku el. energie 03-05/2026 - Ob.dom
Cena 93,00 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2026
Dátum doručenia 4.5.2026
Dátum splatnosti 15.5.2026
Dátum úhrady 15.5.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4480993303
Číslo interné 140/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - MŠ
Cena 470,00 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.5.2026
Dátum doručenia 4.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 18.5.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4480994515
Číslo interné 139/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - ObÚ
Cena 276,70 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.5.2026
Dátum doručenia 4.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 18.5.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4480992329
Číslo interné 138/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - Ob.dom
Cena 118,20 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.5.2026
Dátum doručenia 4.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 18.5.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Umiestnenie kontajnera na textil 04/2026
Detail faktúry
Číslo FV261339
Číslo interné 137/2026
Predmet Umiestnenie kontajnera na textil 04/2026
Cena 24,60 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik LUTEX
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.5.2026
Dátum doručenia 4.5.2026
Dátum splatnosti 18.5.2026
Dátum úhrady 5.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Nákup krepový papier - stavanie mája MŠ, obec
Detail faktúry
Číslo FV/202605296
Číslo interné 136/2026
Predmet Nákup krepový papier - stavanie mája MŠ, obec
Cena 9,45 €
Dodávateľ Kridla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2026
Dátum doručenia 30.4.2026
Dátum splatnosti 14.5.2026
Dátum úhrady 5.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Dodanie mulčovacieho materiálu
Detail faktúry
Číslo 2/2026
Číslo interné 135/2026
Predmet Dodanie mulčovacieho materiálu
Cena 185,73 €
Dodávateľ Ľuboslava Košická - Alpina
Dodávateľ IČO 43554024
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.4.2026
Dátum doručenia 30.4.2026
Dátum splatnosti 11.5.2026
Dátum úhrady 5.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Realizácia údržby verejnej zelene v obci
Detail faktúry
Číslo 1/2026
Číslo interné 134/2026
Predmet Realizácia údržby verejnej zelene v obci
Cena 454,61 €
Dodávateľ Ľuboslava Košická - Alpina
Dodávateľ IČO 43554024
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.4.2026
Dátum doručenia 30.4.2026
Dátum splatnosti 11.5.2026
Dátum úhrady 5.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.5.2026
12.5.2026
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
Detail faktúry
Číslo 0572026
Číslo interné 132/2026
Predmet Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
Cena 109,00 €
Dodávateľ Peter Fejér - PETINA
Dodávateľ IČO 56964994
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.4.2026
Dátum doručenia 27.4.2026
Dátum splatnosti 7.5.2026
Dátum úhrady 5.5.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2643759
Číslo interné 133/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,57 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.4.2026
Dátum doručenia 28.4.2026
Dátum splatnosti 5.5.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2643537
Číslo interné 131/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 42,45 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.4.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 28.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Detail faktúry
Číslo 171040
Číslo interné 130/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Cena 29,31 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 28.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Detail faktúry
Číslo 170724
Číslo interné 129/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Cena 23,07 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.2.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 24.2.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP261087
Číslo interné 128/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 183,07 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 17.2.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2641219
Číslo interné 127/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 52,96 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 17.2.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8387024135
Číslo interné 126/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 98,65 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 7.5.2026
Dátum úhrady 29.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026
Detail faktúry
Číslo 67/2026
Číslo interné 125/2026
Predmet Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE
Dodávateľ IČO 00323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2026
Dátum doručenia 23.4.2026
Dátum splatnosti 20.4.2026
Dátum úhrady 29.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026