slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2741305189
Číslo interné 303/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,14 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.10.2023
Dátum doručenia 9.10.2023
Dátum splatnosti 20.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293450961
Číslo interné 302/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - MŠ
Cena 262,79 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum doručenia 9.10.2023
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum úhrady 19.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293262423
Číslo interné 301/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 09/2023 - ObÚ, VO
Cena 760,56 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum doručenia 9.10.2023
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum úhrady 19.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 27.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ - voľby
Detail faktúry
Číslo FV/202310054
Číslo interné 300/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ - voľby
Cena 15,40 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 11.10.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup dezinfekčných prostriedkov - OCÚ - voľby
Detail faktúry
Číslo FV/202310055
Číslo interné 299/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup dezinfekčných prostriedkov - OCÚ - voľby
Cena 56,92 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 11.10.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za práce k realizácii stavby - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 202302
Číslo interné 298/2023
Predmet Úhrada faktúry za práce k realizácii stavby - prekrytie ohniska
Cena 635,00 €
Dodávateľ Marián Granco GRAN&CO
Dodávateľ IČO 41087933
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum doručenia 5.10.2023
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348945
Číslo interné 297/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 36,53 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2023
Dátum doručenia 5.10.2023
Dátum splatnosti 10.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2023
Detail faktúry
Číslo 10154/23
Číslo interné 296/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu september 2023
Cena 772,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum doručenia 4.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8336293293
Číslo interné 295/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 24,95 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 4.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8336293257
Číslo interné 294/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 4.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo FV230300
Číslo interné 293/2023
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 3.štvrťrok 2023
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 17.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202310263
Číslo interné 292/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 120,80 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4464914082
Číslo interné 291/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4464912076
Číslo interné 290/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo FV230414
Číslo interné 289/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2023386
Číslo interné 288/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.9.2023
Dátum doručenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 6.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
Číslo 9044908100
Číslo interné 287/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Cena 28,93 €
Dodávateľ Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Dodávateľ IČO 35793783
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 27.9.2023
Dátum úhrady 26.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202306858
Číslo interné 286/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 87,97 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348611
Číslo interné 285/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 61,46 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166180
Číslo interné 284/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 33,37 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023