slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.3.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Detail faktúry
Číslo 241002182
Číslo interné 66/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Cena 36,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 7.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2400024
Číslo interné 65/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 459,60 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441547
Číslo interné 64/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 33,36 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441859
Číslo interné 63/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,07 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 27.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta)
Detail faktúry
Číslo 24013
Číslo interné 62/2024
Predmet Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta)
Cena 672,72 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
Číslo 10603513
Číslo interné 61/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Cena 74,45 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
Číslo 10603536
Číslo interné 60/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Cena 73,60 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 21.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024
Detail faktúry
Číslo 1187/24
Číslo interné 59/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024
Cena 8,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 19.2.2024
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo 2400001
Číslo interné 58/2024
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu
Cena 126,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.2.2024
Dátum doručenia 16.2.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
22.2.2024
Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 57/2024
Predmet Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Cena 80,50 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.2.2024
Dátum doručenia 16.2.2024
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 56/2024
Predmet Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Cena 100,00 €
Dodávateľ MAS Pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ IČO 42233925
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Detail faktúry
Číslo 3240007
Číslo interné &55/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Cena 90,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 2240006
Číslo interné 54/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Cena 40,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce rok 2024
Detail faktúry
Číslo 242702394
Číslo interné 53/2024
Predmet Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce rok 2024
Cena 156,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441314
Číslo interné 52/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 49,45 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 13.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294357863
Číslo interné 51/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Cena 768,84 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 21.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293383659
Číslo interné 50/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Cena 220,49 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 21.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW MW, konverzia dát
Detail faktúry
Číslo 241002018
Číslo interné 49/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW MW, konverzia dát
Cena 20,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 8.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2759570307
Číslo interné 48/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,44 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum doručenia 7.2.2024
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8343430084
Číslo interné 47/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024