Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - DS
Detail faktúry
Číslo | 7292687493 |
---|---|
Číslo interné | 81/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - DS |
Cena | 201,59 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 20.3.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7292597243 |
---|---|
Číslo interné | 80/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ |
Cena | 138,72 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 20.3.2025 |
Spôsob úhrady | I |
Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2819385934 |
---|---|
Číslo interné | 79/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 67,30 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za výkop a zásyp hrobu
Detail faktúry
Číslo | 250100018 |
---|---|
Číslo interné | 78/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkop a zásyp hrobu |
Cena | 180,00 € |
Dodávateľ | Stanislav Schlimbach |
Dodávateľ IČO | 35460628 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 4430927149 |
---|---|
Číslo interné | 77/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - MŠ |
Cena | 471,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
Číslo | 25026 |
---|---|
Číslo interné | 76/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3 |
Cena | 113,04 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 25FV20046 |
---|---|
Číslo interné | 75/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
Cena | 13,28 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Detail faktúry
Číslo interné | 74/2025 |
---|---|
Predmet | Úhrada poistného - PZP prívesný vozík |
Cena | 27,84 € |
Dodávateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Dodávateľ IČO | 00151700 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2542120 |
---|---|
Číslo interné | 73/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 52,96 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 100172825 |
---|---|
Číslo interné | 71/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02/2025 |
Cena | 19,68 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8365708794 |
---|---|
Číslo interné | 71/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 19,97 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8365708737 |
---|---|
Číslo interné | 70/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,15 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4430928123 |
---|---|
Číslo interné | 69/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - OCÚ |
Cena | 277,30 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4430925931 |
---|---|
Číslo interné | 68/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - Ob.dom |
Cena | 440,70 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za update progr. vybavenia ekonom. agendy pre rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 252702264 |
---|---|
Číslo interné | 67/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za update progr. vybavenia ekonom. agendy pre rok 2025 |
Cena | 164,82 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup školských potreieb - dotácia ÚPSVaR - dieťa v HN
Detail faktúry
Číslo | FV/202502182 |
---|---|
Číslo interné | 66/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup školských potreieb - dotácia ÚPSVaR - dieťa v HN |
Cena | 16,60 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202502180 |
---|---|
Číslo interné | 65/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 62,87 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202502181 |
---|---|
Číslo interné | 64/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ |
Cena | 126,87 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 168833 |
---|---|
Číslo interné | 63/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 12,27 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.2.2025 |
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2541700 |
---|---|
Číslo interné | 62/2025 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 43,63 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
Dátum splatnosti | 4.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |