slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Detail faktúry
Číslo 3124275824
Číslo interné 324/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum doručenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - Získanie pozemkov SR v správe SPF
Detail faktúry
Číslo interné 324/2024
Predmet Úhrada faktúry za účasť na školení - Získanie pozemkov SR v správe SPF
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum doručenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum úhrady 15.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2450563
Číslo interné 323/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 52,92 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum doručenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum úhrady 15.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292587633
Číslo interné 322/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - TJ
Cena 30,13 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum doručenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum úhrady 20.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - DS
Detail faktúry
Číslo 7292587632
Číslo interné 321/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - DS
Cena 105,84 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum doručenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum úhrady 20.11.2024
Spôsob úhrady I
Dátum zverejnenia 20.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294601883
Číslo interné 320/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - ObÚ, VO
Cena 575,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.11.2024
Dátum doručenia 11.11.2024
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum úhrady 22.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292872333
Číslo interné 319/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - MŠ
Cena 211,04 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum doručenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum úhrady 20.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na úctu k starším
Detail faktúry
Číslo 243200221
Číslo interné 318/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na úctu k starším
Cena 1230,53 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.11.2024
Dátum doručenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 168316
Číslo interné 317/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 26,14 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2024
Dátum doručenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2800913657
Číslo interné 316/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 66,47 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - Účtovná závierka v obciach ...
Detail faktúry
Číslo interné 315/2024
Predmet Úhrada faktúry za účasť na školení - Účtovná závierka v obciach ...
Cena 30,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum doručenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2400260
Číslo interné 314/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 476,40 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum doručenia 6.11.2024
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku
Detail faktúry
Číslo FV/202412550
Číslo interné 313/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku
Cena 282,54 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202412548
Číslo interné 312/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 37,88 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202412547
Číslo interné 311/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Cena 59,54 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2417059
Číslo interné 310/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 120,18 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2450335
Číslo interné 309/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 58,41 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum úhrady 8.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4420755118
Číslo interné 308/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 967,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum doručenia 5.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum úhrady 15.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4420752971
Číslo interné 307/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum doručenia 4.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum úhrady 15.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 13.11.2024
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8475374610
Číslo interné 306/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum doručenia 4.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum úhrady 15.11.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 13.11.2024