slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4451462855
Číslo interné 189/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 967,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum doručenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum úhrady 15.7.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 5.8.2024
5.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4451460764
Číslo interné 188/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum doručenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum úhrady 15.7.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 5.8.2024
5.8.2024
Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo 2400020
Číslo interné 187/2024
Predmet Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Cena 816,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.6.2024
Dátum doručenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum úhrady 5.8.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.8.2024
5.8.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2024232
Číslo interné 186/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2024 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.6.2024
Dátum doručenia 1.7.2024
Dátum splatnosti 5.7.2024
Dátum úhrady 30.7.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.8.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2446185
Číslo interné 185/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 34,20 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.6.2024
Dátum doručenia 27.6.2024
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum úhrady 27.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo 24134
Číslo interné 184/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Cena 56,52 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.6.2024
Dátum doručenia 25.6.2024
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum úhrady 27.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8351381568
Číslo interné 183/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 103,81 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.6.2024
Dátum doručenia 24.6.2024
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum úhrady 27.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za realizáciu záhradnických prác - jarná údržba verejnej zelene
Detail faktúry
Číslo 3/2024
Číslo interné 182/2024
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu záhradnických prác - jarná údržba verejnej zelene
Cena 460,80 €
Dodávateľ Ľuboslava Košická - Alpina
Dodávateľ IČO 43554024
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.6.2024
Dátum doručenia 24.6.2024
Dátum splatnosti 26.6.2024
Dátum úhrady 27.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody na všetkých OM - 06.12.2023-14.06.2024
Detail faktúry
Číslo 2500993714
Číslo interné 181/2024
Predmet Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody na všetkých OM - 06.12.2023-14.06.2024
Cena 592,51 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.6.2024
Dátum doručenia 21.6.2024
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum úhrady 27.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za poskytnuté služby odb. spôsobil. pri prevádzkovaní pohrebiska
Detail faktúry
Číslo 24095
Číslo interné 180/2024
Predmet Úhrada faktúry za poskytnuté služby odb. spôsobil. pri prevádzkovaní pohrebiska
Cena 50,00 €
Dodávateľ Milan Groško - MGP
Dodávateľ IČO 46890971
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.6.2024
Dátum doručenia 20.6.2024
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - máj 2024
Detail faktúry
Číslo 6383/24
Číslo interné 179/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - máj 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum doručenia 20.6.2024
Dátum splatnosti 2.7.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za odchyt psa 7.6.2024
Detail faktúry
Číslo 10240057
Číslo interné 178/2024
Predmet Úhrada faktúry za odchyt psa 7.6.2024
Cena 60,00 €
Dodávateľ POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.
Dodávateľ IČO 51044587
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.6.2024
Dátum doručenia 14.6.2024
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2445886
Číslo interné 177/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 55,05 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.6.2024
Dátum doručenia 12.6.2024
Dátum splatnosti 18.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup zámkov na dvierka kuchynskej linky
Detail faktúry
Číslo 2024036
Číslo interné 176/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup zámkov na dvierka kuchynskej linky
Cena 123,95 €
Dodávateľ Michal Obšatník
Dodávateľ IČO 46111310
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.6.2024
Dátum doručenia 11.6.2024
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 24FV20139
Číslo interné 175/2024
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Cena 101,90 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum doručenia 10.6.2024
Dátum splatnosti 22.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294262402
Číslo interné 174/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ
Cena 212,06 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.6.2024
Dátum doručenia 10.6.2024
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum úhrady 20.6.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 05/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293596650
Číslo interné 173/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 05/2024 - ObÚ, VO
Cena 414,95 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.6.2024
Dátum doručenia 10.6.2024
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum úhrady 20.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu máj 2024
Detail faktúry
Číslo 5467/24
Číslo interné 172/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu máj 2024
Cena 913,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum doručenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2777949944
Číslo interné 171/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 66,47 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2024
Dátum doručenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum úhrady 20.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024
3.7.2024
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt: Rekonštrukcia oplotenia a chodníka v MŠ
Detail faktúry
Číslo 2024009
Číslo interné 170/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt: Rekonštrukcia oplotenia a chodníka v MŠ
Cena 100,00 €
Dodávateľ Katarína Korpášová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.6.2024
Dátum doručenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum úhrady 26.6.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.7.2024