slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.5.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
Číslo 26067
Číslo interné 120/2026
Predmet PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Cena 50,50 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.4.2026
Dátum doručenia 17.4.2026
Dátum splatnosti 22.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Poistenie PZP - vlečka za traktorom
Detail faktúry
Číslo 8880224830
Číslo interné 119/2026
Predmet Poistenie PZP - vlečka za traktorom
Cena 29,16 €
Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dodávateľ IČO 00151700
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.4.2026
Dátum doručenia 17.4.2026
Dátum splatnosti 17.4.2026
Dátum úhrady 7.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Precenenie podrobného rozpočtu na stavbu - Zníženie energ. náročnosti budovy obecný dom
Detail faktúry
Číslo 2026009
Číslo interné 118/2026
Predmet Precenenie podrobného rozpočtu na stavbu - Zníženie energ. náročnosti budovy obecný dom
Cena 250,00 €
Dodávateľ Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
Dodávateľ IČO 44702876
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.4.2026
Dátum doručenia 17.4.2026
Dátum splatnosti 5.5.2026
Dátum úhrady 29.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2643257
Číslo interné 117/2026
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 66,28 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.4.2026
Dátum doručenia 16.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Úhrada mimoriadneho členského na rok 2026 (ZMOS - IS DCOM)
Detail faktúry
Číslo DCOM/0674/2026
Číslo interné 116/2026
Predmet Úhrada mimoriadneho členského na rok 2026 (ZMOS - IS DCOM)
Cena 812,00 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.4.2026
Dátum doručenia 15.4.2026
Dátum splatnosti 30.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Vývoz komunálneho odpadu marec 2026
Detail faktúry
Číslo 100417626
Číslo interné 115/2026
Predmet Vývoz komunálneho odpadu marec 2026
Cena 1977,63 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.4.2026
Dátum doručenia 15.4.2026
Dátum splatnosti 27.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 26FV20060
Číslo interné 114/2026
Predmet Pranie prádla - MŠ
Cena 13,28 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2026
Dátum doručenia 14.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 04/2026
Detail faktúry
Číslo FV261112
Číslo interné 113/2026
Predmet Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 04/2026
Cena 53,14 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik LUTEX
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.4.2026
Dátum doručenia 13.4.2026
Dátum splatnosti 24.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Realizácia verejného obstarávania - Nákup traktora s príslušenstvom
Detail faktúry
Číslo 3/2026
Číslo interné 112/2026
Predmet Realizácia verejného obstarávania - Nákup traktora s príslušenstvom
Cena 300,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2026
Dátum doručenia 10.4.2026
Dátum splatnosti 8.5.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
4.5.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 03/2026
Detail faktúry
Číslo 100378426
Číslo interné 111/2026
Predmet Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 03/2026
Cena 18,60 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2026
Dátum doručenia 10.4.2026
Dátum splatnosti 22.4.2026
Dátum úhrady 28.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 4.5.2026
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 7294826188
Číslo interné 110/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 03/2026 - VO, ObÚ
Cena 463,78 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.4.2026
Dátum doručenia 8.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 21.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294919403
Číslo interné 109/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 03/2026 - MŠ
Cena 152,83 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.4.2026
Dátum doručenia 8.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 21.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7294732021
Číslo interné 108/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 03/2026 - TJ
Cena 20,84 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.4.2026
Dátum doručenia 8.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 21.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2026 - DS
Detail faktúry
Číslo 7294732020
Číslo interné 107/2026
Predmet Spotreba elektrickej energie 04/2026 - DS
Cena 127,32 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.4.2026
Dátum doručenia 8.4.2026
Dátum splatnosti 21.4.2026
Dátum úhrady 21.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4470569230
Číslo interné 106/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - Ob.dom
Cena 118,20 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 15.4.2026
Dátum úhrady 15.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4470570208
Číslo interné 105/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - MŠ
Cena 470,00 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 15.4.2026
Dátum úhrady 15.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4470571398
Číslo interné 104/2026
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - ObÚ
Cena 276,70 €
Dodávateľ Energetika Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 15.4.2026
Dátum úhrady 15.4.2026
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.4.2026
10.4.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8386315313
Číslo interné 103/2026
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 22,44 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 20.4.2026
Dátum úhrady 9.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2026
10.4.2026
Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Detail faktúry
Číslo 2600075
Číslo interné 102/2026
Predmet Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Cena 473,06 €
Dodávateľ RedLine´s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 14.4.2026
Dátum úhrady 9.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2026
10.4.2026
Vyrovnanie a úprava terénu, vysypanie cesty, cesta k Rómom
Detail faktúry
Číslo 26038
Číslo interné 101/2026
Predmet Vyrovnanie a úprava terénu, vysypanie cesty, cesta k Rómom
Cena 2427,83 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.3.2026
Dátum doručenia 7.4.2026
Dátum splatnosti 13.4.2026
Dátum úhrady 9.4.2026
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2026