Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7294555237 |
---|---|
Číslo interné | 60/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 1191,37 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293067778 |
---|---|
Číslo interné | 59/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ |
Cena | 330,48 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Detail faktúry
Číslo | 7295047087 |
---|---|
Číslo interné | 58/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok |
Cena | -608,12 preplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku na náš účet |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Detail faktúry
Číslo | 1276619161 |
---|---|
Číslo interné | 57/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň" |
Cena | 23,19 € |
Dodávateľ | Martinus, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45503249 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | platobná karta |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo | 2230008 |
---|---|
Číslo interné | 56/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
Dodávateľ IČO | 37942484 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo | 3230005 |
---|---|
Číslo interné | 55/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
Dodávateľ IČO | 37942484 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8322117726 |
---|---|
Číslo interné | 54/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 20,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo | 23FV20015 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
Cena | 28,80 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 165101 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 43,01 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2341256 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 80,50 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 8463236468 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom |
Cena | 376,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 8.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Detail faktúry
Číslo | 312302114 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ |
Cena | 138,00 € |
Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36289141 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
Číslo | FV230010 |
---|---|
Číslo interné | 48/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO |
Cena | 103,20 € |
Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47995351 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8322117703 |
---|---|
Číslo interné | 47/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2705462337 |
---|---|
Číslo interné | 46/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,95 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Detail faktúry
Číslo | 278/23 |
---|---|
Číslo interné | 45/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023 |
Cena | 741,36 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2232200458 |
---|---|
Číslo interné | 44/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | faktúra uhradená proforma faktúrami 19.01.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4430760028 |
---|---|
Číslo interné | 43/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom |
Cena | 883,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4430761941 |
---|---|
Číslo interné | 42/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú |
Cena | 1110,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2340901 |
---|---|
Číslo interné | 41/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 73,78 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 7.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |